english

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski
drukuj

Kontrola UMWM

Kontrola UMWM w roku 2004

2005.06.16 00:00
Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator
Sprawozdanie z wykonania kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2004 r. przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dniu 9 marca 2004r. zatwierdzony został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego plan kontroli zewnętrznych na 2004 r.

Według tego planu do wykonania było ogółem 229 kontroli w tym:
  • 60 kontroli kompleksowych
  • 146 kontroli problemowych
  • 23 kontrole sprawdzające.

W 2004 roku komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziły ogółem 228 kontroli w tym:
  • 52 kontrole kompleksowe - wynikające z planu kontroli
  • 22 kontrole sprawdzające
  • 2 kontrole doraźne
  • 152 kontrole problemowe (w tym 41 kontroli problemowych w zakresie realizacji staży podyplomowych).

Ponadto 93 zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na 2004r. zostały poddane działaniom o charakterze monitorująco- kontrolnym.


Kontrole realizowane przez pracowników Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W 2004r. do wykonania przez pracowników Delegatur były zapisane w planie ogółem 72 kontrole, w tym:
  • 67 kontroli problemowych
  • 5 kontroli sprawdzających.

Pracownicy delegatur według planu powinni uczestniczyć w 25 kontrolach wspólnie z:
  • Biurem Rewizji Finansowej – Departamentu Skarbu i Finansów /16 kontroli zaplanowanych – uczestniczyli w 11 /
  • Biurem ds. Bezpieczeństwa – Departamentu Organizacji i Nadzoru /8 kontroli zaplanowanych; 5 kontroli wykonanych bez udziału Biura/
  • Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej – /1 kontrola zaplanowana – wykonana bez udziału Departamentu.

Pracownicy Delegatur Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili ogółem 68 kontroli. Ponadto uczestniczyli w pracach 11 zespołów kontrolnych. Przeprowadzili również działania o charakterze monitorująco – kontrolnym, dotyczące zadań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na 2004r. / 93 zadania/.

Zgodnie z planem delegatury wykonały 59 kontroli oraz 6 kontroli zaplanowanych jako wspólne z innymi komórkami Urzędu. Trzy kontrole zostały wykonane poza planem kontroli.

Pracownicy Delegatur nie wykonali planowanych 13 kontroli oraz nie uczestniczyli w 8 kontrolach zaplanowanych jako wspólne z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.


Delegatura UM w Płocku
  • Pracownicy Delegatury przeprowadzili 11 kontroli oraz 1 kontrolę bez udziału Biura ds. Bezpieczeństwa.
  • Uczestniczyli w 3 kontrolach wspólnie z Biurem Rewizji Finansowej.
  • Wykonali 21 działań o charakterze monitorująco-kontrolnym.

Pracownicy Delegatury nie przeprowadzili następujących zaplanowanych kontroli:
  • sprawdzającej przebieg realizacji inwestycji - modernizacji siedziby Muzeum Mazowieckiego, ul. Tumska 2 w Płocku, /poz. 157 planu kontroli/
  • problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych w Muzeum Mazowieckim w Płocku /poz. 229 planu kontroli/.


Delegatura UM w Ostrołęce
  • Pracownicy Delegatury przeprowadzili 9 kontroli oraz oraz 1 kontrolę bez udziału Biura ds. Bezpieczeństwa i 1 kontrolę bez udziału Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
  • Uczestniczyli w 2 kontrolach wspólnie z Biurem Rewizji Finansowej
  • Wykonali 1 kontrolę problemową poza planem
  • Wykonali 24 działania o charakterze monitorująco-kontrolnym.

Pracownicy Delegatury nie przeprowadzili zaplanowanych następujących kontroli:
  • problemowej w zakresie oceny prawidłowości zatrudniania stażystów, wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie /poz. 104 planu kontroli/
  • problemowej w zakresie oceny prawidłowości zatrudniania stażystów, wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Daszyńskiego 2, 06-100 Pułtusk /poz. 105 planu kontroli/
  • problemowej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Matejki 14 w Wyszkowie /poz.164 planu kontroli/.



Delegatura UM w Ciechanowie

Pracownicy Delegatury przeprowadzili 8 kontroli, uczestniczyli w 3 kontrolach wspólnie z Biurem Rewizji Finansowej i wykonali 2 kontrole problemowe poza planem.
Wykonali również 20 działań o charakterze monitorująco-kontrolnym
Pracownicy Delegatury nie przeprowadzili następujących zaplanowanych kontroli:
  • problemowej - prawidłowości zatrudniania stażystów, wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację staży /poz. 99 planu kontroli/. Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ w 2003r. w SPZOZ w Mławie nie została zakończona żadna umowa o realizację staży podyplomowych
  • problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp 2 /kontrola nie odbyła się ponieważ pracownik nie posiadał poświadczenia bezpieczeństwa /poz. 215 planu kontroli/.



Delegatura UM w Siedlcach
  • Pracownicy Delegatury przeprowadzili 22 kontrole oraz wykonali 28 działań o charakterze monitorująco-kontrolnym.


Delegatura UM w Radomiu
  • Pracownicy Delegatury przeprowadzili 11 kontroli oraz 1 kontrolę bez udziału Biura ds. Bezpieczeństwa
  • Uczestniczyli w 3 kontrolach wspólnie z Biurem Rewizji Finansowej.
Pracownicy Delegatury nie przeprowadzili zaplanowanych następujących kontroli:
  1. 5 problemowych /poz. 115-119 planu kontroli/ w zakresie oceny prawidłowości zatrudniania stażystów, wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizacje staży podyplomowych w następujących SPZOZ:
    • Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Al. Gen. W. Sikorskiego 10, 26-600 Kozienice,
    • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Ks. P. Skargi 10, 05-600 Grójec,
    • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. J. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko,
    • Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Rejonowym, ul. Dr Anki 4, 27-100 Iłża,
    • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Wysockiego 10, 05-660 Warka.
  2. 1 kontroli kompleksowej w zakresie działalności statutowej, wykorzystania dotacji podmiotowej i celowych oraz kadr w Muzeum Jacka Malczewskiego ul. Rynek 11 w Radomiu /poz.152 planu kontroli/.
  3. 1 kontroli w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30 w zakresie realizacji zadań obronnych /poz. 228 planu kontroli/.
Protokóły z kontroli przeprowadzonych przez pracowników Delegatur Urzędu były przekazywane do oceny merytorycznej przez poszczególne departamenty celem zgłoszenia ewentualnych propozycji zaleceń pokontrolnych.

Do 14 protokółów kontroli departamenty zgłosiły swoje uwagi i zastrzeżenia. / poz. 1, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 22, 36, 46, 51, 53, 55, 60, 61 tabeli załączonej do sprawozdania/ W przypadku kontroli wymienionych w poz. 1, 14, 15, 53. według oceny departamentu merytorycznego kontrola została przeprowadzona, ale nie został zrealizowany temat kontroli.
Kontrolę zapisaną w tabeli załączonej do sprawozdania pod poz. nr 1 ponownie przeprowadziło Biuro Kontroli.

W wyniku 68 kontroli przeprowadzonych przez pracowników Delegatur, po uwzględnieniu uwag i propozycji departamentów merytorycznych, zostało skierowanych do jednostek skontrolowanych 11 wystąpień pokontrolnych. W pozostałych przypadkach ustalenia kontroli nie pozwalały (ze względu na zawartość merytoryczną protokółów) na sformułowanie zaleceń pokontrolnych.


Kontrole realizowane przez pracowników Biura Rewizji Finansowej – Departamentu Skarbu i Finansów

Pracownicy Biura Rewizji Finansowej – Departamentu Skarbu i Finansów przeprowadzili w 2004r. ogółem 36 kontroli:
  • 21 kontroli problemowych, 13 kompleksowych, 2 doraźne
    w tym:
  • 11 kontroli z udziałem pracowników delegatur
  • 2 kontrole z udziałem pracowników Biura Kontroli.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Rewizji Finansowej zostały skierowane 22 wystąpienia pokontrolne, 8 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, 2 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (1 w przygotowaniu).


Kontrole realizowane przez pracowników Biura Kontroli – Kancelarii Marszałka

Do realizacji przez Biuro Kontroli zapisanych w planie było 106 kontroli w 66 jednostkach.

Pracownicy Biura Kontroli – Kancelarii Marszałka przeprowadzili ogółem 103 kontrole w 66 jednostkach, w tym:
  • 40 kompleksowych
  • 44 problemowych
  • 19 sprawdzających
    w tym:
  • koordynując pracę 3 zespołów kontrolnych

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Kontroli zostało skierowanch 57 wystąpień pokontrolnych (3 w trakcie opracowywania) oraz 3 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Z 4 przeprowadzonych kontroli opracowano informacje.

Najczęściej występującymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli są:
  • naruszenie zasad, trybu oraz formy udzielania zamówień publicznych
  • nieprzestrzeganie zasad rachunkowości / w zakresie klasyfikowania, opisywania i księgowania dowodów księgowych, sporządzania sprawozdań, prowadzenia ewidencji środków trwałych/
  • nieaktualne uregulowania wewnętrzne
  • niestosowanie się do unormowań dotyczących najmu i dzierżawy ( Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Mazowieckiego)
  • niezgodność regulacji wewnętrznych ze standardami kontroli finansowej zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
  • nieterminowe przekazywanie przez jednostki realizujące staże podyplomowe rozliczeń finansowych oraz kwot niewykorzystanych środków na realizację staży.



Kontrole realizowane przez pracowników Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki

Pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki przeprowadzili 20 kontroli w jednostkach realizujących zadania wynikające z zawartych porozumień na wykorzystanie dotacji celowych / w tym jedną wpisaną w planie do realizacji przez Biuro Kontroli/. Przyznane dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.


Kontrole realizowane przez pracowników Biura Geodety Województwa Mazowieckiego

Pracownicy Biura Geodety Województwa Mazowieckiego przeprowadzili wszystkie zaplanowane kontrole, tj. w dwóch wybranych podmiotach rozpowszechniających materiały geodezyjno – kartograficzne, w których nie stwierdzono nieprawidłowości oraz kontrolę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie. W WBGiTR w Ciechanowie stwierdzono szereg nieprawidłowości.


Kontrole Biura ds. Bezpieczeństwa –Departamentu Organizacji i Nadzoru

Biuro ds. Bezpieczeństwa –Departamentu Organizacji i Nadzoru zgłosiło do planu kontroli 15 jednostek do skontrolowania w zakresie realizacji zadań obronnych. Wspólnie z Biurem kontrole w 8 jednostkach mieli przeprowadzić pracownicy Delegatur, Biuro ds. Bezpieczeństwa miało przeprowadzić 7 kontroli. Bez udziału Biura pracownicy Delegatur wykonali 5 kontroli. Nie przeprowadzono 10 kontroli.


Kontrole Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej zgłosił do planu kontroli 2 kontrole problemowe w zakresie realizacji programu „Szkoły Promocji Zdrowia” /prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji/ do wykonania przez Departament oraz 1 wspólną z Delegaturą. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej nie wykonał 2 kontroli w ww. zakresie. Zaplanowaną jako wspólną z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej, pracownicy Delegatury przeprowadzili samodzielnie.


Stosowanie ISO 9001:2000

Zgodnie z wprowadzonym sposobem postępowania z dokumentacją według systemu zarządzania jakością, zawartym w Księdze Jakości i Księdze Zarządzania Procesami - ISO 9001:2000, celem realizowanym przez Biuro Kontroli w procesie nadzór nad niezgodnościami, podprocesie: planowanie, przeprowadzanie kontroli i sprawozdawczość, była pełna realizacja programów kontroli przez kontrolujących. Wskaźnik określający realizację celu został określony następująco: co najmniej 80 % kontroli przeprowadzonych w ciągu roku uzyska ocenę maksymalną za stopień realizacji programu kontroli – określoną na podstawie arkusza oceny kontroli.

W wyniku przeprowadzenia oceny 32 kontroli wykonanych przez Biuro Kontroli osiągnięto wskaźnik w wysokości 90,84%


Kontrola przestrzegania procedur kontroli finansowej , o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Kontrole, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) były zrealizowane przez Biuro Kontroli i Biuro Rewizji Finansowej w 84 jednostkach .


Kontrola w zakresie prawidłowości zatrudniania stażystów i wykorzystania przyznanych środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.

Plan kontroli na 2004r. obejmował 49 kontroli (41 wykonane, nie wykonane 8 kontroli przez Delegatury) w zakresie prawidłowości zatrudniania stażystów i wykorzystania przyznanych środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych. Kontrole te realizowane były zarówno przez Biuro Kontroli, jak i Delegatury Urzędu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zostały sformułowane uwagi i wnioski dotyczące sposobu redagowania treści umów, wynikające z większości przeprowadzonych kontroli i przedstawione pismem z dnia 20.12.2004r. znak: KM.V.0725-44/04 Dyrektorowi Urzędu z prośbą o rozważenie ich uwzględnienia w nowo zawieranych umowach dotyczących staży jak i sposobie sprawowania nadzoru oraz kontroli realizacji tych umów.

Skontrolowane umowy dotyczące przekazywania środków finansowych na realizację staży podyplomowych nie zawierały:
  • wzorów kwartalnych, rocznych i kompleksowych rozliczeń w układzie załączonych kalkulacji, tzn. z uwzględnieniem rodzajowych kosztów a nie tylko globalnych kwot otrzymanych i wydatkowanych
  • prawnej podstawy kontroli
  • łącznych środków na realizację staży
  • postanowień dotyczących informowania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej o wszelkich zmianach danych teleadresowych, koniecznych dla ustalenia lokalizacji siedziby podmiotu, który prowadzi staże podyplomowe.
  • danych osobowych stażystów oraz informacji o skierowaniu przez Okręgową Izbę Lekarską poszczególnych lekarzy co utrudnia identyfikację osób, którym Marszałek Województwa Mazowieckiego pokrywa koszt stażu.

W piśmie stwierdzono, kontrole dotychczas realizowane przez Biuro Kontroli oraz Delegatury Urzędu nie mogą zastępować kontroli wstępnej, która powinna być sprawowana przez departament merytoryczny tzn. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXXIX/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu wykorzystania oraz trybu i formy kontroli przyznanych dotacji celowych (tekst jednolity ogłoszony w Obwieszczeniu Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2003r.). Akceptacja przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej sprawozdań z realizacji staży podyplomowych, bez dokonania kontroli wstępnej zgodnie z zasadami określonymi w ww. uchwale, może być podważona w wyniku ustaleń kontroli prowadzonych przez kontrolujących.


Kontrola wewnętrzna

Z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2004r. w Urzędzie Marszałkowskim zostało przeprowadzonych 8 kontroli wewnętrznych:
  1. Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego w roku 2003 i I kwartale roku 2004, w okresie 23.02-12.03.2004r.
  2. Kontrola w zakresie postępowania wyjaśniającego na nieterminowe załatwienie sprawy roszczeniowej dotyczącej zwrotu nieruchomości, w okresie 9-16.07.2004r.
  3. Kontrola w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2004r., w okresie 12-30.07.2004r.
  4. Kontrola w zakresie prawidłowości postępowania przy tworzeniu i zakupie katalogu „Hotele Mazowsza 2004/2005” w okresie 15-22.10.2004r.
  5. Kontrola w zakresie sposobu i terminowości przyjmowania, rozpoznawania i załatwiania spraw oraz skarg i wniosków w roku 2003 i I połowie roku 2004r. w okresie od 15.09.2004 do 15.10.2004r.
  6. Kontrola w zakresie poprawności prowadzenia spraw związanych z dyscypliną pracy oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa w roku 2004. w okresie 6-17.12.2004r.
  7. Kontrola w zakresie realizacji programu szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, w 2004 roku, w szczególności realizowanych we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w okresie 21-31.12.2004 r.
  8. Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych w roku 2004, będących wynikiem kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w okresie 6-24.12.2004 r.


Sprawozdania i informacje z powyższych kontroli zostały przekazane Panu Waldemarowi Kulińskiemu Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Integralną część sprawozdania stanowi szczegółowy wykaz kontroli z określeniem: nazwy jednostki kontrolowanej, zakresem tematycznym oraz ustaleniami kontroli.
Liczba wyświetleń: 2147 powrót
 
realizacja: Ideo
CMS Edito powered by: